沙河股份000014核心经营数据

4228 ℃
当前股价:11.39,市值:28 亿,动态市盈率PE:-69.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:189.29%。
其中,历史营业增长率:6.97%,净利增长率:25.34%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 24204.62 24204.62 20170.52 20170.52 20170.52 20170.52 20170.52 20170.52 20170.52
净资产(万) - 171069.59 121935.32 99359.92 95377.29 95592.32 95025.47 80014.96 79458.67 77293.7
总资产(万) - 251235.94 299066.05 253886.8 243368.88 197236.56 191724.9 152827.7 187381.44 217051.5
营业收入(万) - 138921.29 76360.18 64173.64 34667.34 43813.97 35792.93 51314.1 62075.72 41321.37
营业收入增长率(%) - 81.93 18.99 85.11 -20.88 22.41 -30.25 -17.34 50.23 -19.27
营业成本(万) - 46412.92 45263.96 40501.19 21536.21 30772.57 25231.16 41400.45 49098.48 23718.8
营业成本增长率(%) - 2.54 11.76 88.06 -30.01 21.96 -39.06 -15.68 107 -1.52
毛利率(%) - 66.59 40.72 36.89 37.88 29.77 29.51 19.32 20.91 42.6
三项费用(万) - 10245.47 9442.67 8772.74 6845.56 7451.73 7743.98 8480.78 8259.88 8683.02
费用增长率(%) - 8.5 7.64 28.15 -8.13 -3.77 -8.69 2.67 -4.87 -23.47
费用率(%) - 11.08 30.37 37.06 52.13 57.14 73.32 85.55 63.65 49.33
净利润(万) - 52438.83 24804.59 4898.94 913.47 3213.17 15452.21 1098.82 2911.27 5341.08
净利润增长率(%) - 111.41 406.33 436.3 -71.57 -79.21 1306.25 -62.26 -45.49 -14.93
经营现金流(万) - 47991.2 35248.01 -7248.2 25915.16 3248.75 -11812.01 41922.32 44430.82 3989.44
现金流增长率(%) - 36.15 -586.3 -127.97 697.7 -127.5 -128.18 -5.65 1013.71 -112.39
净利润现金比(-) - 0.92 1.42 -1.48 28.37 1.01 -0.76 38.15 15.26 0.75
净资产收益率ROE(%) - 35.79 22.42 5.03 0.96 3.37 17.66 1.38 3.71 7.14
生产资本回报率(%) - 352.14 175.4 39.56 98.14 303.04 109241.85 86.82 193.66 338.58
资本支出(万) - 1273.55 1871.49 1948.31 655.98 34.44 216.94 56.52 98.28 541.89
折旧和摊销(万) - 377 403 358 264 234 955 998 989 950
归属股东权益(万) - 165938.29 116666.27 92806.6 89425.55 89115.88 88479.59 74081.26 73620.76 71507.37
股东权益增长率(%) - 42.23 25.71 3.78 0.35 0.72 19.44 0.63 2.96 7.38
自由现金流(万) - 51280 23399 1952 45 2308 15338 1705 3750 5704
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -34.26 -19.44
每股股东权益(元) - 6.86 4.82 4.6 4.43 4.42 4.39 3.67 3.65 3.55
每股股东收益(元) - 2.16 1.03 0.18 0.02 0.1 0.72 0.04 0.14 0.26
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经营画像 AABAA ABAAA BBCCA BBACA BBACA BCCAA CCACA BBACA ABBBA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ --- +-+ +-- -+- +-- +-- +--
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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