*ST运600767核心经营数据

3962 ℃
当前股价:0.42,市值:1 亿,动态市盈率PE:-3.9, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-467.86%。
其中,历史营业增长率:0.63%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - - 34101.02 34101.02 34101.02 34101.02 34101.02 34101.02 34101.02 34101.02
净资产(万) - - 20158.7 24492.77 22832.55 23215.75 32653.41 33092.54 27288.44 36425.78
总资产(万) - - 30344.15 31532.94 33407.44 37902.08 49477.54 52422.64 74128.35 58330.96
营业收入(万) - - 4624.61 5186.74 4867.38 13249.94 20732.23 11339.06 9427.58 5033.8
营业收入增长率(%) - - -10.84 6.56 -63.26 -36.09 82.84 20.28 87.29 -72.55
营业成本(万) - - 2196.45 2161.83 2290.15 10044.54 11785.51 4857.13 3118.19 1906.95
营业成本增长率(%) - - 1.6 -5.6 -77.2 -14.77 142.64 55.77 63.52 -73.85
毛利率(%) - - 52.51 58.32 52.95 24.19 43.15 57.16 66.92 62.12
三项费用(万) - - 2735.38 1459.41 1546.8 6753.56 6155.17 7044.5 9801.92 6404.59
费用增长率(%) - - 87.43 -5.65 -77.1 9.72 -12.62 -28.13 53.05 7.68
费用率(%) - - 112.65 48.25 60.02 210.69 68.8 108.68 155.35 204.83
净利润(万) - - -3533.58 1523.95 1065.38 -8224.44 1717.16 3455.75 -6976.47 -7096.42
净利润增长率(%) - - -331.87 43.04 -112.95 -578.96 -50.31 -149.53 -1.69 -345.26
经营现金流(万) - - -1354.64 332.9 3674.1 -4201.63 -4001.94 24141.01 1095.37 -1633.98
现金流增长率(%) - - -506.92 -90.94 -187.44 4.99 -116.58 2103.91 -167.04 -116.02
净利润现金比(-) - - 0.38 0.22 3.45 0.51 -2.33 6.99 -0.16 0.23
净资产收益率ROE(%) - - -15.83 6.44 4.63 -29.44 5.22 11.45 -21.9 -18.65
生产资本回报率(%) - - -222.71 85.49 32.15 -188.33 15.83 23.98 -65.55 -82.57
资本支出(万) - - 10.21 61.51 54.37 483.18 2712.78 3599.44 4090.74 24.86
折旧和摊销(万) - - 527 643 755 1721 1473 1093 1024 718
归属股东权益(万) - - 20140.07 24276.29 22377.9 21419.96 28630.07 26679.41 22346.63 29619.02
股东权益增长率(%) - - -17.04 8.48 4.47 -25.18 7.31 19.39 -24.55 -19.15
自由现金流(万) - - -3002 1940 1665 -5791 801 1836 -8755 -6331
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - 38.29 -308.6
每股股东权益(元) - - 0.59 0.71 0.66 0.63 0.84 0.78 0.66 0.87
每股股东收益(元) - - -0.1 0.04 0.03 -0.21 0.06 0.13 -0.17 -0.21
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经营画像 ACBCB ABBBA ABACA BCBCB ABCCA ACABA ACCCB ACBCB
经营分析 2024:
2023:
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 -+- +-+ +-- --+ --- ++- +-+ -++
现金流分析 2024:
2023:
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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