当虹科技688039核心经营数据

2995 ℃
当前股价:32.8,市值:37 亿,动态市盈率PE:-40.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-168.83%。
其中,历史营业增长率:18.48%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:51.42%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 11191.69 8031.65 8031.65 8000 8000 6000 6000 2177.5 -
净资产(万) - 125637.08 137331.39 153211.3 147335.08 139753.55 38325.68 31935.87 10097.75 -
总资产(万) - 159749.79 162503.44 179683.47 162218.97 151361.35 44575.65 35400.99 11292.65 -
营业收入(万) - 33264.22 33144.11 41819.89 36589.13 28451.8 20355.19 13898.42 10151.33 -
营业收入增长率(%) - 0.36 -20.75 14.3 28.6 39.78 46.46 36.91 - -
营业成本(万) - 21536.16 24084.12 21620.85 18426.01 11695.63 7787.34 4768.76 2658.99 -
营业成本增长率(%) - -10.58 11.39 17.34 57.55 50.19 63.3 79.34 - -
毛利率(%) - 35.26 27.34 48.3 49.64 58.89 61.74 65.69 73.81 -
三项费用(万) - 8271.76 5554.97 6545.15 5410.97 4267.12 3669.87 3308.69 2568.61 -
费用增长率(%) - 48.91 -15.13 20.96 26.81 16.27 10.92 28.81 - -
费用率(%) - 70.53 61.31 32.4 29.79 25.47 29.2 36.24 34.28 -
净利润(万) - -13910.46 -9849.2 6134.75 10283.2 8467.89 6389.81 4068.12 3567.41 -
净利润增长率(%) - 41.23 -260.55 -40.34 21.44 32.52 57.07 14.04 - -
经营现金流(万) - -9784.52 -3789.33 -4520.16 2866.01 -463.03 620.55 1441.05 525.14 -
现金流增长率(%) - 158.21 -16.17 -257.72 -718.97 -174.62 -56.94 174.41 - -
净利润现金比(-) - 0.7 0.38 -0.74 0.28 -0.05 0.1 0.35 0.15 -
净资产收益率ROE(%) - -10.58 -6.78 4.08 7.16 9.51 18.19 19.36 70.66 -
生产资本回报率(%) - -34.9 -28.89 38.69 138.15 365.56 524.51 369.84 426.47 -
资本支出(万) - 11538.67 26294.61 9135.35 3831.57 2218.06 340.15 600.54 783.12 -
折旧和摊销(万) - 3674 2174 1642 910 715 434 317 169 -
归属股东权益(万) - 124848.88 136451.76 153211.3 147335.08 139753.55 38325.68 31935.87 10097.75 -
股东权益增长率(%) - -8.5 -10.94 3.99 5.42 264.65 20.01 216.27 - -
自由现金流(万) - -21684 -33979 -1359 7362 6965 6484 3785 2953 -
自由现金流增长率(%) - - - - 5.7 7.42 71.31 28.17 - -
每股股东权益(元) - 11.16 16.99 19.08 18.42 17.47 6.39 5.32 4.64 -
每股股东收益(元) - -1.23 -1.23 0.76 1.29 1.06 1.06 0.68 1.64 -
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经营画像 BCBCB BBBCB ABCCA AABBA AACBA AABAA ABBAA ABBAA CABCB
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
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现金流分析 2024:
2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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