微导纳米688147核心经营数据

2183 ℃
当前股价:28.58,市值:131 亿,动态市盈率PE:42.57, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:29.34% (25E:56.88%, 26E:34.86%, 27E:2.26%)。
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股本(万) 45767.81 45445.54 45445.54 40900.98 4983.79 4746.32 4202 1764.8 - -
净资产(万) 259538.86 234447.04 196278.92 88349.94 64556.91 23674.3 1646.47 585.6 - -
总资产(万) 826113.35 758200.6 381974.17 135691.33 110486.11 60103.83 44868.75 7723.13 - -
营业收入(万) 269990.04 167972.13 68451.19 42791.71 31255.41 21581.56 4191.06 - - -
营业收入增长率(%) 60.74 145.39 59.96 36.91 44.82 414.94 - - - -
营业成本(万) 162032.07 94669.17 39490.19 23207.2 15034.21 9931.54 2007.78 - - -
营业成本增长率(%) 71.16 139.73 70.16 54.36 51.38 394.65 - - - -
毛利率(%) 39.99 43.64 42.31 45.77 51.9 53.98 52.09 - - -
三项费用(万) 28209.56 24691.87 9529.79 6155.69 5157.15 2444.73 1916.52 156.03 - -
费用增长率(%) 14.25 159.1 54.81 19.36 110.95 27.56 1128.3 - - -
费用率(%) 26.13 33.68 32.91 31.43 31.79 20.98 87.78 - - -
净利润(万) 22670.82 27039.19 5415.05 4611.37 5701.44 5455.11 -2827.47 -891.18 - -
净利润增长率(%) -16.16 399.33 17.43 -19.12 4.52 -292.93 217.27 - - -
经营现金流(万) -99989.87 9333.01 16849.69 -7631.22 827.59 -4384.19 1620.79 -2588.69 - -
现金流增长率(%) -1171.36 -44.61 -320.8 -1022.1 -118.88 -370.5 -162.61 - - -
净利润现金比(-) -4.41 0.35 3.11 -1.65 0.15 -0.8 -0.57 2.9 - -
净资产收益率ROE(%) 9.18 12.56 3.8 6.03 12.92 43.09 -253.35 -304.36 - -
生产资本回报率(%) 51.82 117.4 89.54 91.79 187.64 327.06 -237.17 -603.18 - -
资本支出(万) 29197.7 18615.32 4733.82 2284.51 3109.72 1081.92 1312.68 281.56 - -
折旧和摊销(万) 4567 2057 1920 1291 816 738 252 60 - -
归属股东权益(万) 259538.86 234447.04 196278.92 88349.94 64556.91 23674.3 1646.47 585.6 - -
股东权益增长率(%) 10.7 19.45 122.16 36.86 172.69 1337.88 181.16 - - -
自由现金流(万) -1960 10481 2601 3618 3408 5111 -3888 -1113 - -
自由现金流增长率(%) - - -28.11 6.16 -33.32 -231.46 249.33 - - -
每股股东权益(元) 5.67 5.16 4.32 2.16 12.95 4.99 0.39 0.33 - -
每股股东收益(元) 0.5 0.59 0.12 0.11 1.14 1.15 -0.67 -0.5 - -
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经营画像 BACBA ABBBA ABACA ABCBA ABBBA AACAA ACCCB CAACB CABCB CABCB
经营分析 2024:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 -++ +-+ +++ --+ +-+ -++ +-+ --+ --- ---
现金流分析 2024:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
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