欧科亿688308核心经营数据

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当前股价:17.94,市值:28 亿,动态市盈率PE:81.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:170.22%。
其中,历史营业增长率:14.82%,净利增长率:3.65%; 未来三年预估净利增长率:52.57% (25E:153.04%, 26E:44.31%, 27E:-2.75%)。
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股本(万) 15878.17 15878.17 11261.63 10000 10000 7500 7500 7500 - -
净资产(万) 255060.81 256339.07 246754.72 149448.2 130726.6 67817.01 59647.78 53520.79 - -
总资产(万) 395965.57 388023.49 317254.73 193296.03 162170.84 100744.02 94753.46 67744.61 - -
营业收入(万) 112718.62 102646.06 105532.27 99038.87 70220.91 60298.77 58392.42 42849.37 - -
营业收入增长率(%) 9.81 -2.73 6.56 41.04 16.45 3.26 36.27 - - -
营业成本(万) 87177.63 72548.46 66750.05 64990.31 48136.6 41205.3 43670.79 31070.52 - -
营业成本增长率(%) 20.16 8.69 2.71 35.01 16.82 -5.65 40.55 - - -
毛利率(%) 22.66 29.32 36.75 34.38 31.45 31.66 25.21 27.49 - -
三项费用(万) 11774.59 8322.56 7027.5 5740.84 5850.34 5789.56 4644.13 4192.81 - -
费用增长率(%) 41.48 18.43 22.41 -1.87 1.05 24.66 10.76 - - -
费用率(%) 46.1 27.65 18.12 16.86 26.49 30.32 31.55 35.6 - -
净利润(万) 5494.1 16600.36 24208.45 22222.23 10744.86 8843.78 6709.49 4457.97 - -
净利润增长率(%) -66.9 -31.43 8.94 106.82 21.5 31.81 50.51 - - -
经营现金流(万) 3834.13 -915.4 17288.42 15953.27 12564.64 14906.29 5394.88 5161.3 - -
现金流增长率(%) -518.85 -105.29 8.37 26.97 -15.71 176.3 4.53 - - -
净利润现金比(-) 0.7 -0.06 0.71 0.72 1.17 1.69 0.8 1.16 - -
净资产收益率ROE(%) 2.15 6.6 12.22 15.86 10.82 13.88 11.86 16.66 - -
生产资本回报率(%) 3.22 11.84 22.72 33.97 26.71 23.48 20.68 17.13 - -
资本支出(万) 38798.96 44183.95 47269.13 34781.38 7860.55 8275.82 10132.74 9504.56 - -
折旧和摊销(万) 11991 9623 8305 6114 5385 4835 4109 3120 - -
归属股东权益(万) 254816.95 256339.07 246754.72 149448.2 130726.6 67817.01 59647.78 53520.79 - -
股东权益增长率(%) -0.59 3.88 65.11 14.32 92.76 13.7 11.45 - - -
自由现金流(万) -21078 -17961 -14756 -6445 8269 5403 686 -1927 - -
自由现金流增长率(%) - - - - 53.04 687.61 -135.6 - - -
每股股东权益(元) 16.05 16.14 21.91 14.94 13.07 9.04 7.95 7.14 - -
每股股东收益(元) 0.36 1.05 2.15 2.22 1.07 1.18 0.89 0.59 - -
同业推荐: 欧科亿688308, 潍柴重机000880, 联德股份605060, 祥鑫科技002965, 海容冷链603187, 神驰机电603109,
 
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经营画像 BBBCB BACBA BABBA BABAA BAABA BBABA BBBBA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2024:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- --+ +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-+ --- ---
现金流分析 2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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